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醴陵市嘉树镇人民政府2020年部门预算
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- 索 引 号 :103/2020-10105
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- 发布时间:2020-07-03
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醴陵市嘉树镇人民政府2020年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)预算收支增减变化情况说明
五、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购预算
(三)国有资产占有情况
(四)预算绩效目标
(五)一般公共预算“三公”经费预算
(六)会议费、培训费
(七)其他事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.部门支出总表(分类)
5.一般公共预算基本支出情况表
6.财政拨款收支预算情况表
7.一般公共预算支出情况表
8.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
9.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
10.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
11.政府性基金预算支出情况表
12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)
13.政府性经济科目支出预算总表
14.项目支出预算明细表
15.“三公”等经费预算财政拨款情况表
16.预算项目绩效目标表
17. 整体支出绩效目标表
第一部分:
醴陵市嘉树镇人民政府2020年部门预算说明
一、 部门职能职责
1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设,为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划,并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作,维护和保障公民的各项合法权利。
3、负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。
二、机构设置
本部门共有在职人员53人,退休人员15人。其中编制人数41人,实有人数41人,其他经费自理人员12人。内设办公室 4 个:1.党政综合办公室展 2.经济发展办公室 3.社会事务办公室(食品药品监督管理站、社会治安综合治理办公室、城乡规划建设和环境监测站) 4.卫生和计划生育办公室。
三、部门预算单位构成
本部门无下属预算单位
四、 部门收支总体情况
2020年部门预算编报范围为醴陵市嘉树镇人民政府预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入;支出包括保障局机关基本运行的经费,本部门无下属预算单位。
(一)收入预算:2020年年初预算数309.43万元,其中,一般公共预算拨款309.43万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。(若上年结转数未最终确定,则可写明“因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字”。)
(二)支出预算:2020年年初预算数309.43万元,其中一般公共服务支出296.06万元,卫生健康支出13.25,农林水支出0.12万元。
(三)预算收支增减变化情况说明:2020年度本部门年初预算数为309.43万元,比上年减少8.36万元,主要原因是厉行节约原则,保证机关基本运转。
2020年本部门一般公共预算拨款收入309.43万元,具体安排如下(详见附表7):
(一)基本支出
2020年年初预算数为309.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资101.56万元、津贴补贴67.52万元、奖金8.46万元、公用经费67.59万元等。
(二)项目支出
2020年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
六、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金预算安排支出。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费:本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排67.59万元,比上年度预算减少18.42万元,减少主要原因是:厉行节约原则,保证机关基本运转。
(二)政府采购预算:2020年年初预算数为66.68万元。包括:政府采购货物类21.48万元、工程类10.2万元、购买服务类35万元。
(三)国有资产占有情况:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房500平方米;车辆 1 辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为309.43万元,其中,基本支出309.43万元,项目支出 0 万元(详见附表16-17)。
(五)一般公共预算拨款“三公”经费预算:
2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数24万元,其中:公务接待费20万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元、因公出国(境)费0万元。2020年公务用车购置数0台。
2020年“三公”经费预算数比2019年减少9.6万元,主要是因为落实中央八项规定,从严从紧控制公务支出。
(六)会议费、培训费预算:
2020年预算安排会议费17万元,主要是1、嘉树镇人大会议,人数240人、经费预算4万元。2、安全生产月安全生产大会,人数100人,经费预算2万元。3、七一党员大会、民主生活会,人数200人,经费预算3万元,4、年终总结大会,人数250人,经费预算3万元。5、其他业务会议(人居环境卫生整治、环保、扶贫、统计、综治维稳、卫计例会等),人数800人,经费预算8万元。
2020年预算安排培训费5万元,主要包括1.扶贫业务培训费,人数100人,预算1万元。2.党建专干培训、发展党员培训费,人数100人,预算1万元。3.卫生健康教育培训会200人,预算1万元。4、其他各部门人员培训费2万
(七)其他事项。
1、本单位2020年预算未安排政府性基金预算。
2、本单位2020年纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算为0。
3、本单位2020年项目支出预算为0。
4、本单位无门户网站,已在政府网统一公开。
八、名词解释
(一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
(三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
(四)社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(八)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。