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醴陵市官庄镇人民政府2019年度部门决算
发布时间:2020-08-27 访问量:次 作者: 来源: 字体[ 大 中 小 ]
- 索 引 号 :103/2020-06814
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- 发布时间:2020-08-27
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醴陵市官庄镇人民政府2019年度部门决算
目录
第一部分醴陵市官庄镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
醴陵市官庄镇人民政府
概况
一、 部门职责
(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法令。坚持以经济建设为中心的方针,领导群众进行社会主义物质文明和精神文明建设。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。醴陵市官庄镇人民政府内设机构包括:党政办、扶贫办、民政办、党建办、卫计办、农林办、司法所、财政所等。
(二)决算单位构成。醴陵市官庄镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:醴陵市官庄镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表

收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:醴陵市官庄镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,335.31 | 1,335.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 495.68 | 495.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 379.97 | 379.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 355.87 | 355.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 115.23 | 115.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 115.23 | 115.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 206.56 | 206.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,335.31 | 1,335.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 159.54 | 159.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082201 | 移民补助 | 159.54 | 159.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 54.88 | 54.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110602 | 退耕现金 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 504.85 | 504.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,335.31 | 1,335.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 98.48 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农田水利 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 80.48 | 80.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 336.70 | 336.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 234.70 | 234.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:醴陵市官庄镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,335.31 | 484.64 | 850.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 495.68 | 471.10 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 379.97 | 355.87 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 355.87 | 355.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.10 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 115.23 | 115.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 115.23 | 115.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 206.56 | 0.00 | 206.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 23.62 | 0.00 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 18.14 | 0.00 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 159.54 | 0.00 | 159.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,335.31 | 484.64 | 850.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082201 | 移民补助 | 159.54 | 0.00 | 159.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 54.88 | 13.55 | 41.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 36.37 | 0.00 | 36.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 36.37 | 0.00 | 36.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 18.27 | 0.00 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 18.27 | 0.00 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 18.27 | 0.00 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 504.85 | 0.00 | 504.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 35.30 | 0.00 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.78 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,335.31 | 484.64 | 850.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 14.45 | 0.00 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 5.87 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 98.48 | 0.00 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 80.48 | 0.00 | 80.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 336.70 | 0.00 | 336.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 234.70 | 0.00 | 234.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 40.70 | 0.00 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 40.70 | 0.00 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 40.70 | 0.00 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||

公开05表 | ||||||
部门:醴陵市官庄镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,170.29 | 484.64 | 685.65 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 495.68 | 471.10 | 24.58 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 379.97 | 355.87 | 24.10 | ||
2010301 | 行政运行 | 355.87 | 355.87 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.10 | 0.00 | 15.10 | ||
20132 | 组织事务 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 115.23 | 115.23 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 115.23 | 115.23 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.55 | 0.00 | 41.55 | ||
20808 | 抚恤 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | ||
20809 | 退役安置 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 23.62 | 0.00 | 23.62 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 18.14 | 0.00 | 18.14 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | ||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,170.29 | 484.64 | 685.65 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | ||
210 | 卫生健康支出 | 54.88 | 13.55 | 41.33 | ||
21007 | 计划生育事务 | 36.37 | 0.00 | 36.37 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 36.37 | 0.00 | 36.37 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | ||
211 | 节能环保支出 | 18.27 | 0.00 | 18.27 | ||
21106 | 退耕还林 | 18.27 | 0.00 | 18.27 | ||
2110602 | 退耕现金 | 18.27 | 0.00 | 18.27 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
213 | 农林水支出 | 504.85 | 0.00 | 504.85 | ||
21301 | 农业 | 35.30 | 0.00 | 35.30 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.78 | 0.00 | 3.78 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 14.45 | 0.00 | 14.45 | ||
21302 | 林业和草原 | 5.87 | 0.00 | 5.87 | ||
2130205 | 森林培育 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | ||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,170.29 | 484.64 | 685.65 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||
21303 | 水利 | 98.48 | 0.00 | 98.48 | ||
2130316 | 农田水利 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 80.48 | 0.00 | 80.48 | ||
21305 | 扶贫 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | ||
21307 | 农村综合改革 | 336.70 | 0.00 | 336.70 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 234.70 | 0.00 | 234.70 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 40.70 | 0.00 | 40.70 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 40.70 | 0.00 | 40.70 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 40.70 | 0.00 | 40.70 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | ||
22201 | 粮油事务 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||



第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1335.31万元。与2018年度相比,减少841.46万元,减少38.7%,主要是因为上级财政拨款收入减少;2019年度支出总计1335.31万元。与2018年度相比,减少841.46万元,减少38.7%,主要是因为上级财政拨款经费减少。
二、收入决算情况说明
本年度收入合计1335.31万元,其中:财政拨款收入1335.31万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计1335.31万元,其中:基本支出484.64万元,占36.0%;项目支出850.67万元,占64.0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1335.31万元,与2018年度相比,减少841.46万元,减少38.7%,主要是因为上级财政拨款收入减少;2019年度财政拨款支出总计1335.31万元,与2018年度相比,减少841.46万元,减少38.7%,主要是因为上级财政拨款经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1170.29万元,占本年支出合计的87.6%,与2018年相比,财政拨款支出减少841.46万元,减少38.7%,主要是因为上级拨款经费减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1170.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出495.67万元,占42.4%;文化旅游体育与传媒(类)支出5万元,占0.4%;社会保障和就业(类)支出41.55万元,占3.5%;卫生健康(类)支出54.88万元,占4.7%;节能环保(类)支出18.27万元,占1.6%;城乡社区(类)支出5万元,占0.4%;农林水(类)支出504.85万元,占43.1%;住房保障(类)支出40.7万元,占3.5%;粮油物资储备(类)支出4.37万元,占.04%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为253.67万元,支出决算数为1170.29万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为239.04万元,支出决算为355.87万元,完成年初预算的148.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算数仅依据年初基本工资,基本津贴,基本社会养老保险及基本医疗保险缴费计算,未包括其他未在工作专项中的工作专项资金、绩效工资、奖金等。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新招录工作人员,经费支出增加。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新招录工作人员,经费支出增加。
4、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加“两新”组织党务工作者津贴。
5、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为115.23万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加抗洪救灾资金。
6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出未纳入年初预算内资金。
7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为13.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出未纳入年初预算内资金。
8、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。
年初预算为0.6万元,支出决算为3万元,完成年初预算的500%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退役安置支出增加。
9、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出主要为惠农补贴支出,未纳入年初预算。
10、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为18.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出主要为惠农补贴支出,未纳入年初预算。
11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出主要为惠农补贴支出,未纳入年初预算。
12、卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为36.37万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出主要为惠农补贴支出,未纳入年初预算。
13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为13.55万元,支出决算为13.55万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
14、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:发放老龄事务补助。
15、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨城乡居民医疗保险征缴工作经费到村。
16、节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)。
年初预算为0万元,支出决算为18.27万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出主要为惠农补贴支出,未纳入年初预算。
17、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:完善镇村基础设施建设。
18、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出主要为惠农补贴支出,未纳入年初预算。
19、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出主要为惠农补贴支出,未纳入年初预算。
20、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出主要为惠农补贴支出,未纳入年初预算。
21、农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)。
年初预算为0.48万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新建农村道路。
22、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为14.45万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:发生非洲猪瘟相关支出。
23、农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.37万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出主要为惠农补贴支出,未纳入年初预算。
24、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出主要为惠农补贴支出,未纳入年初预算。
25、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。
年初预算为0万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出主要为惠农补贴支出,未纳入年初预算。
26、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为80.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出主要为惠农补贴支出,未纳入年初预算。
27、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为28.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:完善农村基础设施建设。
28、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为27万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出未纳入年初预算。
29、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为234.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨至村,未纳入年初预算。
30、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨至村,未纳入年初预算。
31、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付农村综合性改革试点经费。
32、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。
年初预算为0万元,支出决算为40.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:发放危房改造专项补助资金,未纳入年初预算。
33、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.37万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出484.64万元,其中:人员经费435.51万元,占基本支出的89.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等;公用经费49.13万元,占基本支出的10.1%,主要包括办公费、水电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元,支出决算为21万元,完成预算的97.7%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务接待费支出预算为19.5万元,支出决算为19万元,完成预算的97.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制接待标准及陪同人数,降低接待费用;与上年相比减少0.5万元,减少2.6%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约、减少不必要的招待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,与上年相比减少1万元,减少33.3%,减少的主要原因是严格控制公务用车运行支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算19万元,占90.5%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元,占9.5%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为19万元,全年共接待来访团组168个、来宾1574人次,主要是上级单位督查、检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元,主要是油料支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入165.01万元;年初结转和结余0万元;支出165.01万元,其中基本支出0万元,项目支出165.01万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年度整体支出开展了绩效自评,共涉及资金1335.31万元,并委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出49.13万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)一般性支出情况
2019年度本部门开支会议费8.4万元,防疫会议工作部署会,(8次,每次10人),经费预算0.3万元;脱贫攻坚工作部署会,88人,经费预算0.3万元;人居环境整治推进会,70人,经费预算0.26万元;七一庆祝大会,125人,经费预算0.5万元;“不忘初心、牢记使命”主题教育培训会,88人,经费预算1万元;年终总结大会,125人,经费预算0.5万元;护林员森林防火工作会议,42人,经费预算0.2万元;软弱涣散党组织工作调研,11人,经费预算0.1万元;组织部干部考察,43人,经费预算0.2万元;脱贫攻坚工作督查,13人,经费预算0.1万元;环保工作督察,15人,经费预算0.1万元;医保工作推进会,39人,经费预算0.2万元;脱贫攻坚问题整改调度会,70人,经费预算0.26万元;党建帮扶工作调度会,27人,经费预算0.2万元;卫计例会,(12次,每次14人),经费预算1万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0.73万元,其中:政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)其他
本单位无门户网站,已在政府网统一公开。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、 部门概况
(一)机构组成
醴陵市官庄镇人民政府内设机构包括:党政办、扶贫办、民政办、党建办、卫计办、农林办、司法所、财政所等。
(二)机构职责
(1)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法令。坚持以经济建设为中心的方针,领导群众进行社会主义物质文明和精神文明建设。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门财政资金收支情况
(一)财政资金收入决算情况
2019年度本部门收入合计1335.31万元,其中:财政拨款收入1335.31万元,占总收入的100%;与2018年度相比,减少841.46万元,主要是因为上级财政拨款收入减少。
(二)财政资金支出决算情况
2019年度支出决算总额为1335.31万元,与2018年度相比,减少841.46万元,主要是因为上级财政拨款经费减少。其中:一般公共服务支出495.68万元;文化旅游体育与传媒支出5万元;社会保障和就业支出206.56万元%;卫生健康支出54.88万元%;节能环保支出18.27万元;城乡社区支出5万元;农林水支出504.85万元;住房保障支出40.7万元;粮油物资储备支出4.37万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
1.预算编制情况
严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2019年度预算编制工作。2019年度本单位财政拨款收入预算总额为1335.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1170.29万元,政府性基金预算财政拨款收入165.01万元。
2.执行管理情况
一是行政运行保障情况。我单位严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行 "收支两条线"管理制度;在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行的对账工作,加强动态监控,保障机关各项工作顺利开展。
二是“三公”经费预算执行情况。我单位严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元,支出决算为21万元,完成预算的97.7%。2019年度公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算的100%,与上年相比减少1万元,减少33.3%,减少的主要原因是严格控制公务用车运行支出。2019年度公务接待费支出19万元,完成预算97.4%,与上年相比减少0.5万元,减少2.6%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约、杜绝奢侈浪费,减少不必要的招待。
(二)结果应用情况。
1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序,严把票据审核关,减少现金支付。认真做好会计核算,做到账账相符、账实相符。强化内控建设,防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关规定,根据省采购目录和财政部门预算管理要求,将采购项目纳入部门预算管理。合理选择采购方式,确保采购流程合理合规,做好采购项目信息的公开公示工作,抓好采购项目的监管工作,严把质量关力求实效。
3.加强固定资产管理。严格执行现行固定资产管理制度,对购入的固定资产及时入账,并按照数量、金额登记明细账,编制固定资产卡片,确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况,并结合本单位的实际情况,不断完善固定资产管理制度。
四、评价结论及建议
2019年度我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,确保了单位正常运行和重大项目的实施,较好地完成了2019年度部门预算和决算编制工作,预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。
在今后的工作中,我单位将严格按照预算法的要求,加强预算编制的科学性、合理性,保证预算编制质量。严格按照批复预算执行,及时组织收入,科学合理安排支出,降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈,对预算执行差异及时分析成因和影响,并及时向领导进行反馈,以采取措施纠正执行偏差,促进预算目标的全面完成。
2019年度项目绩效评价报告
(无)