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醴陵市经济科技信息化局2019年度部门预算

发布时间:2019-02-15 访问量: 作者: 来源: 字体[ ]

 

 

 

 

 

 

醴陵市经济科技信息化局

2019年度部门预算

 

 

 

   

 

第一部分  部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、部门收支概况

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)一般公共预算“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表(分类)

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

 

 

第一部分

 

醴陵市科技和工业信息化局2019年部门预算说明

 

一、 部门职能职责

根据醴政办发[2015]13号文件规定,醴陵市经济科技信息化局是负责全市工业经济运行和信息化发展的综合管理部门主要是贯彻执行、监督检查国家、省有关促进工业、科技和信息化发展的方针政策,编制实施全市工业、科技和信息化发展规划,提出实施促进非公有制经济和中小企业发展政策措施,协调减轻工业企业负担,负责工业经济运行调节和煤电气油运行等生产要素保障,组织实施节能行动方案和资源综合利用工作,牵头推进智能制造业发展,促进服务业与制造业融合发展,负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、防震减灾、知识产权保护和高新技术管理等工作,负责全市汽车产业发展的统筹协调工作,承担全市国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作,负责全市电力行政执法工作,承担推进新型工业化日常工作,协调解决工业、科技和信息化发展中的重大问题,指导市企业管理协会的有关工作。承办市人民政府交办的“企业帮扶”和“产业突围”等相关工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数30人,实有人数33人。内设股室10个(含1个正股级单位),分别为:办公室、人事教育股(纪检监察室)、财务股、经济运行股、信息化推进股、投资规划股、产业发展股(中小企业发展促进股)、能源运行与综合利用股、科技发展股、电力行政执法大队(电网建设协调办公室)。

三、部门预算单位构成

入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位局机关,本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围包括局机关。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费:科技三项费用、参加陶瓷业重点参展经费等。(详见附表1-4)

一)收入预算 2019年年初预算数547.06万元,其中,一般公共预算拨款542.56万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款4.5万元;其他收入0万元。因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二)支出预算2019年年初预算数547.06万元,其中,科学技术支出103万元,社会保障和就业支出6.1万元,医疗卫生与计划生育支出28.17万元,资源勘探信息等支出409.79万元。

三)预算收支增减变化情况说明2019年度本部门年初预算数为547.06万元,比上年下降76.92万元,主要原因是退休人员的津贴由人社部门发放。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入547.06万元,具体安排如下(详见附表7):

(一)基本支出

2019年年初预算数为418.06万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资102.03万元、津贴补贴56.97万元、奖金8.5万元、公用经费100.74万元等。

(二)项目支出

2019年年初预算数为129万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

1)科技三项费用专项72万元。主要用于省高质量发展考核,围绕我市重点产业发展与技术升级,突出引进、消化吸收与再创新,关键性技术研发,促进科技成果应用转化,通过组织实施科技三项费用项目,为凝练申报国家、省、市科技项目奠定基础。

2)老年科协经费专项17万元。主要用于老年科协日常工作支出。

3)中小企业服务中心运营工作经费专项16万元。主要用于补贴中小企业服务中心工作服务费用,进一步提升我市服务企业发展、服务经济建设的能力和水平,采取市场运作模式,市财政给予适当补贴。

4)参加陶瓷业重点展会经费专项24万元。主要用于组织陶瓷企业参展费用及摊位补贴,打造品牌,扩大产品影响力。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排159.74万元,比上年度预算159.91万元,减少0.17万元,减少主要原因是人员减少。

(二)政府采购预算2019年年初预算数为78.2万元。包括:政府采购货物8.2万元、大院维修、绿化服务14万元、购买物业管理服务等56万元。

(三)国有资产占有情况说明截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房1800平方米;车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标说明本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为547.06万元,其中,基本支出418.06万元,项目支出129万元(详见附表16-18)。 

     (五)一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数8万元,其中:公务接待费8万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元;因公出国(境)费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数8万元2018年减少11万元,主要是因为公务接待费8万元减少9万元,公务用车运行维护费减少2万元;因公出国(境)费0万元。其主要原因是公车改革,厉行节约。

(六)会议费、培训费预算:

2019年预算安排会议费9万元,主要是温暖企业三百行动和产业突围的分析会议,每季度一次,每次约100-150人,会场租金和会务费用。

2019年预算安排培训费15万元,主要包括经济运行和科技培训。1、经济运行业务培训每季一次,约200人;2、科技培训(高企的培训)一年4次,每次约500人;3、品牌塑造培训4次,大约500人;4、军民融合培训一次,大约100人;5、智能制造培训,约300人;上云上平台培训,500人左右。

(七)其他事项

本单位2019年预算未安排政府性基金预算。

本单位2019年未安排纳入专户管理的非税收入拨款。

本单位有门户网站,已在政府网和单位门户网站公开。

八、名词解释

(一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

(三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

(五)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    (八)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

醴陵市经济科技信息化局2019年部门预算公开表格