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醴陵市广播电视台2019年部门预算
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- 索 引 号 :103/2019-09437
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- 发布时间:2019-02-15
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醴陵市广播电视台2019年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)预算收支增减变化情况说明
五、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购预算
(三)国有资产占有情况
(四)预算绩效目标
(五)一般公共预算“三公”经费预算
(六)会议费、培训费
(七)其他事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.部门支出总表(分类)
5.一般公共预算基本支出情况表
6.财政拨款收支预算情况表
7.一般公共预算支出情况表
8.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
9.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
10.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
11.政府性基金预算支出情况表
12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)
13.政府性经济科目支出预算总表
14.项目支出预算明细表
15.“三公”等经费预算财政拨款情况表
16.整体支出绩效目标申报表
17.市级专项资金预算绩效目标汇总表
18.市级专项资金支出方向绩效目标表
第一部分:
醴陵市广播电视台2019年部门预算说明
一、 部门职能职责
醴陵市广播电视台是归口中共醴陵市委宣传部管理的正科级事业机构。单位主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的方针、政策和法律、法规;负责广播、电视等媒体的新闻宣传和舆论引导工作,把握正确舆论导向,当好党、政府和人民的喉舌;负责编制广播电视产业发展规划并组织实施。
(二)负责广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作。
(三)负责媒体对外合作与交流;负责醴陵广播电视节目在本地的覆盖和对外拓展;承担卫视节目和其他节目在醴陵的落地及覆盖工作。
(四)负责广播电视节目的安全播出工作;负责媒体节目的监听、监看、监评工作;负责引进播出广播电影电视节目的审查;负责转播中央电视台一套、七套节目;负责媒体广告的经营、管理和审查工作。
(五)负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护;负责新媒体的科学研究与开发利用。
(六)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
本部门共有编制人数149人,实有人数66人。内设科室四个,分别为办公室、总编室、财务审计股、人事教育股。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年预算编报范围包括台机关,本部门无下属预算单位。
四、 部门收支总体情况
2019年醴陵市广播电视台公开的部门预算为台机关。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入;支出既包括保障台机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。
(一)收入预算: 2019年年初预算数741.57万元,其中,一般公共预算拨款741.57万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。)
(二)支出预算:2019年年初预算数741.57万元,其中,文化体育与传媒支出701.28万元,卫生健康支出40.29万元。
(三)预算收支增减变化情况说明: 2019年度本单位年初预算数为741.57万元,比上年减少33.84万元,主要原因是退休人员津贴由社保发放。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年本部门一般公共预算拨款收入741.57万元,具体安排如下(详见附表7):
(一)基本支出
2019年年初预算数为669.57万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资230.08万元、津贴补贴141.37万元、奖金19.17万元、公用经费112.62万元等。
(二)项目支出
2019年年初预算数为72万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:
(1)FM102.7交通生活频道专项16万元。主要用于本级电台的宣传工作,宣传市委、政府方针、政策,给市民提供一些适用的生活指南,给市民提供优质的出行指导。
(2)药物等荧屏广告整治专项32万元。主要用于加大公益广告宣传力度,提升荧屏形象。
(3)安全生产媒体宣传专项24万元。主要用于及时宣传及报道全市安全生产政策、行业主管部门执法监管、企业主体责任落实等。
六、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排112.62万元,比上年度预算增加29.62万元,增加的主要原因是:增加了办公经费、工会经费、福利费等经费预算。
(二)政府采购预算:2019年年初预算数为71.47万元。包括:政府采购货物26.35万元、院内绿化服务8万元、购买车辆保险、维修、加油和印刷项目等37.12万元。
(三)国有资产占有情况:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房4070平方米;车辆 2辆,其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为741.57万元,其中,基本支出669.57万元,项目支出72万元(详见附表16-18)。
(五)一般公共预算拨款“三公”经费预算:
本单位无公共财政拨款三公经费预算,所有“三公”经费均为自有资金安排。
(六)会议费、培训费预算:
2019年预算安排会议费1万元,主要计划用于单位业务交流会议及部门总结会议等,预计经费1万元。
2019年预算安排培训费1万元,主要计划对新闻记者、编导、摄像、财务等专业技术人员培训,预计经费1万元。
(七)其他事项。
本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算,预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款。
本单位无门户网站,已在政府网统一公开。
八、名词解释
(一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
(三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
(四)社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(八)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。