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醴陵市烟花鞭炮管理局2019年部门预算

发布时间:2019-02-15 访问量: 作者: 来源: 字体[ ]


 

 

 

醴陵市烟花鞭炮管理局

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)一般公共预算三公经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表(分类)

5.一般公共预算基本支出情况

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

 

 

 

第一部分:

 

醴陵市烟花鞭炮管理局2019年部门预算说明

 

一、 部门职能职责

醴陵市烟花鞭炮管理局是为市人民政府授权主管全市烟花鞭炮工作的正科级事业单位,全心致力于花炮产业的市场开拓、科研开发、人才培训、品牌打造和环境优化,主要承担贯彻落实国家相关产业发展政策,制定产业发展中长远规划并组织实施,负责花炮人才引进及培训,花炮商会和产业集团组建,花炮及相关产业科研成果的开发和推广,花炮市场开发等方面工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数18人,实有人数16人。内设科室5个,分别为:办公室、产业促进股、市场推广股、行业协调股、人事财务股。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、 部门收支总体情况

2019醴陵市烟花鞭炮局公开的部门预算为局机关收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。(详见附表1-4

(一)收入预算2019年年初预算数254.45万元,其中,一般公共预算拨款254.45万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二)支出预算:2019年年初预算数254.45万元,其中,一般公共服务支出248.75万元,卫生健康支出5.7万元。

(三)预算收支增减变化情况说明:2019年度本部门年初预算数为254.45万元,比上年增加10.3万元,主要原因是:人员工资标准提高,造成人员经费上涨等;专项经费与上年持平。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入254.45万元,具体安排如下(详见附表7):

(一)基本支出

2019年年初预算数为198.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资60.80万元、津贴补贴33.76万元、奖金5.07万元、公用经费61.23万元等。

(二)项目支出

2019年年初预算数为56.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

1中国国际烟花爆竹博览会专项28.00万元。主要用于在醴陵召开中国国际烟花爆竹博览会。

2花炮订货会专项24.00万元。主要用于组织花炮企业参加各省市花炮订货会,扩大市场。

3祭祀花炮祖师活动专项4.00万元。主要用于举行祭祀花炮祖师李畋活动,扩大醴陵花炮知名度。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排60.23万元,比上年度预算59.92增加0.31万元,增加的主要原因是:工作人员经费增加。

(二)政府采购预算: 2019年年初预算数为82万元。包括:政府采购货物16.2万元、维修7.4万元、服务6万元、购买物业管理服务2.4万元、会议定点50万元。

(三)国有资产占有情况:截止20191231日,本部门共有办公及业务用房0平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为254.45万元,其中,基本支出198.45万元,项目支出56.00万元(详见附表16-18)。 

(五)一般公共预算拨款三公经费预算:

2019一般公共预算拨款三公经费预算数6.00万元,其中:公务接待费6.00万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2019年公务用车购置数0

2019三公经费预算数比2018年减少3.00万元,主要是因为厉行节约,公务接待费减少

(六)会议费、培训费预算:

2019年预算安排会议费35万元,主要是组织花炮企业讨论政府和企业需解决的各项问题,落实工作任务,预计300人次,费用包括会议服务、会议餐等;邀请各省市花炮协会和企业来醴召开烟花爆竹博览会,预计4000人次,费用包括会议服务、会议餐等。

2019年预算安排培训费0万元。

(七)其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算,未安排纳入专户管理的非税收入拨款收支预算,无对个人和家庭的补助支出。本单位无门户网站,已在政府网站上统一公开。

八、名词解释

(一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照201511日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

(三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七)三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    (八)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市烟花鞭炮管理局2019年部门预算公开表格