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醴陵市明月镇2019年部门预算
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- 索 引 号 :103/2019-09468
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- 发布时间:2019-02-15
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醴陵市明月镇2019年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)预算收支增减变化情况说明
五、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购预算
(三)国有资产占有情况
(四)预算绩效目标
(五)一般公共预算“三公”经费预算
(六)会议费、培训费
(七)其他事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.部门支出总表(分类)
5. 一般公共预算支出情况表
6.财政拨款收支预算情况表
7.一般公共预算支出情况表
8.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
9.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
10.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
11.政府性基金预算支出情况表
12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)
13.政府性经济科目支出预算总表
14.项目支出预算明细表
15.“三公”等经费预算财政拨款情况表
16.整体支出绩效目标申报表
17.市级专项资金预算绩效目标汇总表
18.市级专项资金支出方向绩效目标表
第一部分:
醴陵市明月镇2019年部门预算说明
一、 部门职能职责
1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设,为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划,并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作,维护和保障公民的各项合法权利。
3、负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。
二、机构设置
本部门共有编制人数36人,实有人数36人。醴陵市明月镇人民政府内设机构包括:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、醴陵市明月镇财政所、醴陵市明月镇综合文化站。
三、部门预算单位构成
本部门无下属预算单位。
四、 部门收支总体情况
2019年醴陵市明月镇公开的部门预算为醴陵市明月镇人民政府本级,收入为一般公共预算收入,支出包括机关单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数353.32万元,其中,一般公共预算拨款353.32万元。因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。
(二)支出预算:2019年年初预算数353.32万元,其中,一般公共服务支出329.24万元,社会保障和就业支出0.6万元,卫生健康支出23.18万元,农林水支出0.3万元。
(三)预算收支增减变化情况说明:2019年度本部门年初预算数为353.32万元,比上年减少464.89万元,主要原因是2018年项目支出年初预算数为420万元,2019年项目支出年初预算数为0万元,工作性专项经费比上年减少10万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年本部门一般公共预算拨款收入353.32万元,具体安排如下:
(一)基本支出
2019年年初预算数为353.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资92.09万元、津贴补贴69.63万元、奖金7.67万元、公用经费98.44万元等。
(二)项目支出
2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
六、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排98.44万元,比上年度预算增加27.43万元,增加的主要原因是:办公成本上涨,其他商品服务支出增加,工会经费增加。
(二)政府采购预算:2019年年初预算数为138万元。包括:政府采购货物57万元、车辆保险、维修、加油6万元、会议定点12万元、其他服务63万元。
(三)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房10550平方米;车辆 1 辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。
(四)重点项目预算的绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为0万元,其中,基本支出0万元,项目支出0万元(详见附表16-18)。
(五)一般公共预算拨款“三公”经费预算:
2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数26.3万元,其中:公务接待费22.3万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元、因公出国(境)费0万元。2019年公务用车购置数0台。
2019年“三公”经费预算数比2018年减少5.7万元,主要是因为机关大力削减不必要的公务接待。
(六)会议费、培训费预算:
2019年预算安排会议费10万元,主要是:全镇工作部署会5次,每次40人;1次全镇年终部署会1次,每次100人;重点工作推进会2次,每次40人;全镇人民代表大会1次,每次160人;七一表彰大会1次,每次400人;退休职工会议2次,每次21人;村书记会议4次,每次20人,全镇扶贫专干会议3次,每次20人;全镇卫计专干会议1次,每次20人,全镇党建专干会议1次,每次20人,全镇民政专干会议1次,每次20人。会议费主要用于会议用餐费、饮用水费、办公用品等费用。
2019年预算安排培训费10万元,主要包括全镇工作培训5次,每次40人;全镇扶贫专干培训3次,每次20人;全镇卫计专干培训1次每次20人;全镇党建专干培训1次每次20人,全镇民政专干培训1次,每次20人;全镇网格员培训1次,每次44人;单位职工外出培训3次。培训费主要用于培训用餐费、饮用水费、办公用品,外出培训费等费用。
(七)其他事项。
1. 本单位2019年预算未安排项目支出。
2. 本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算。
3. 本单位2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款。
4. 本单位2019年预算未安排纳入部门整体支出绩效目标。
八、名词解释
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。