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醴陵市科学技术协会2018年度部门决算
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- 索 引 号 :103/2019-06224
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- 发布时间:2019-08-23
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醴陵市科学技术协会
2018年度部门决算
目录
第一部分 醴陵市科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 醴陵市科学技术协会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 醴陵市科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 其他说明
第一部分 醴陵市科学技术协会概况
一、部门职责
根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》文件规定,本单位主要职责是:
(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。
(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严。推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。
(三)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务,组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询,参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。
(四)表彰奖励优秀科技工作者,向有关部门推荐人才,协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。
(五)主管市级学会(协会、研究会)的业务及挂靠单位的协调、联络;组织推荐全市自然科学优秀学术论文送株洲市评选,承办全市自然科学论文的评审工作。
(六)建立和发展市乡科普网络;组织开展全市科普示范创建工作,负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导,发挥其在农村产业结构调整和社会化服务体系中的作用。
(七)负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作,提出政策建议,参加技术攻关,促进科学技术成果的转化。
(八)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。醴陵市科学技术协会内设机构包括:办公室、科普部、学会部3个内设机构。
(二)决算单位构成。醴陵市科学技术协会2018年部门决算汇总公开单位构成包括:醴陵市科学技术协会本级
第二部分 醴陵市科学技术协会2018年度部门决算表
第三部分 醴陵市科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计148万元,比上年减少10.17万元。2018年度支出总计141.92万元,比上年减少15.88万元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入总计148万元,其中财政拨款收入147.63万元,占总数的99.75%,年初结转和结余0.37万元,占总数的0.25%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出总计141.92万元,其中基本支出108.86万元,占总数的76.71%。项目支出33.06万元,占总数的23.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入147.63万元,比上年减少8.41万元。财政拨款支出141.92万元,比上年减少15.88万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出141.92万元,比上年增加15.88万元。其中基本支出108.86万元,项目支出33.06万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出中,科学技术支出137.77万元,占比97.08%,医疗卫生与计划生育支出4.15万元,占比 2.92 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出中,科学技术支出137.77万元,比年初预算增加13.34万元。医疗卫生与计划生育支出4.15万元,与年初预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出108.86万元,其中科学技术支出104.71万元,占比96.19%,医疗卫生与计划生育支出4.15万元,占比3.81%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费支出0.19万元,比年初预算数减少4.81万元。
2018年度“三公”经费支出0.19万元,比上年减少4.81万元,其中公务接待费0.19万元,比上年减少4.81万元,减少原因是严格按要求控制了接待标准,且公务接待次数减少。因公出国(境)费0万元,与上年度持平。公务用车购置费0万元,公务用车维护费0万元,比上年减少0.11万元,减少原因是公车改革,本单位无公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费支出中公务接待费支出0.19万元,国内公务接待5批次,接待30人。因公出国(境)费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
“科技与生活”电视栏目经费:制作“科普进校园”、“全国科普日”等电视栏目12期,通过电视媒体普及科学知识。
“科普惠农兴村”扶持经费:新建3个农村专业技术协会、3个农村科普示范基地,下拨扶持经费8万元。
科普网络书屋项目经费:新建立18个科普教育基地,为他们添置电脑、机器人、投影仪等科普设施,极大的提升了各单位开展科普工作的硬件条件。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出34.62万元,比年初预算数增加9.03万元,增长35.29%。主要原因是:基本支出增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1.69万元,其中:政府采购货物支出1.69万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第五部分 其它说明
本单位无门户网站,已在政府网统一公开。